Orden de Compra. Nº3810-350-SE24 "ADQUISICION ALIMENTOS JORNADA AUTOCUIDADO DIMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-350-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS JORNADA AUTOCUIDADO DIMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 9624,07
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas1CajaCAJA DE TE DE HIERBAS DE 20 BOLSITAS  $ 1.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047 $ 1.047
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva1PanMANTEQUILLA 250 GRS  $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
52121602
Servilletas5PaqueteSERVILLETAS DE 33X33 CMS  $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.265 $ 6.265
31201602
Pastas3UnidadPASTA AVE PIMENTON/ OTRAS VARIEDADES  $ 1.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.688 $ 5.688
50202304
Jugos y néctar envasados6CajaJUGO VIVO SIN AZUCAR  $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.174 $ 6.174
24121803
Latas de bebida6BotellaBEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS  $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132
14111703
Toallas de papel6RolloTOALLA DE PAPEL  $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934 $ 2.934
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS  $ 4.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.195 $ 4.195
50201706
Café1TarroTARRO DE CAFE DE 170 GRS  $ 4.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.856 $ 4.856
50202301
Agua2BotellaAGUA MINERAL CON GAS,CACHANTUN  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
Total Neto $ 50.653
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.624
TOTAL OC $ 60.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.