Orden de Compra. Nº
3810-350-SE24
"
ADQUISICION ALIMENTOS JORNADA AUTOCUIDADO DIMA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-350-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ALIMENTOS JORNADA AUTOCUIDADO DIMA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
9624,07
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
1
Caja
CAJA DE TE DE HIERBAS DE 20 BOLSITAS
$ 1.047,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.047
$ 1.047
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva
1
Pan
MANTEQUILLA 250 GRS
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
52121602
Servilletas
5
Paquete
SERVILLETAS DE 33X33 CMS
$ 1.253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.265
$ 6.265
31201602
Pastas
3
Unidad
PASTA AVE PIMENTON/ OTRAS VARIEDADES
$ 1.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.688
$ 5.688
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Caja
JUGO VIVO SIN AZUCAR
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.174
$ 6.174
24121803
Latas de bebida
6
Botella
BEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.132
$ 15.132
14111703
Toallas de papel
6
Rollo
TOALLA DE PAPEL
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.934
$ 2.934
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS
$ 4.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.195
$ 4.195
50201706
Café
1
Tarro
TARRO DE CAFE DE 170 GRS
$ 4.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.856
$ 4.856
50202301
Agua
2
Botella
AGUA MINERAL CON GAS,CACHANTUN
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
Total Neto
$ 50.653
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.624
TOTAL OC
$ 60.277
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.