Orden de Compra. Nº3810-355-SE11 "PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-355-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2011
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos10Barra10 BARRA DE SILICONAS  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
39121430
Sujeta fusibles2Caja2 CAJAS DE CLIPS  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180
44121708
Marcadores4Unidad4 DESTACADORES  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
44121707
Lápices de colores4Unidad4 LAPIZ ROSADO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27111504
Cuchillos de bolsillo2Unidad2 CARTONERA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad2 PORTA SCOCH  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad5 SCOCH  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
44121802
Líquido corrector2Unidad2 LAPIZ CORRECTOR  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
46101504
Pistolas1Unidad1 PISTOLA DE SILICONA ARTEL  $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
31201603
Gomas20Unidad20 GOMA EVA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44101707
Corcheteras1Unidad1 CORCHETERA  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44101801
Calculadoras o accesorios1Unidad1 CALCULADORA CASIO MEDIANA  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
53131507
Mondadientes1Paquete1 PAQUETE DE BROCHETAS 100 UNIDADES  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Resma2 RESMAS DE HOJA CARTA  $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1Resma1 RESMAS DE OFICIO  $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670 $ 3.670
Total Neto $ 32.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 32.040

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.