Orden de Compra. Nº3810-380-SE26 "ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO PARA USO FRECUENTE DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SOLICITUD NRO. 367/26 OLN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-380-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO PARA USO FRECUENTE DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SOLICITUD NRO. 367/26 OLN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-65-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna *
Impuesto 45649,4
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC-UNIDAD,VIGENTE (CHIRIMOYA ALEGRE)  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111704
Papel higiénico6UnidadPAPEL HIGIÉNICO, 4 ROLLOS, DOBLE HOJA 50 MTS.-UNIDAD,  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
14111703
Toallas de papel6UnidadCAJA 18 UNIDADES DE PAQUETES TOALLA INTERFOLIADA 21,6 X 21 CM 200 UNIDADES-UNIDAD,  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
12191601
Solventes de alcohol14UnidadALCOHOL EN GEL 340 ML-UNIDAD  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
53131624
Toallitas húmedas10UnidadTOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES MULTIUSO 35 UNID-UNIDAD,  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
53131624
Toallitas húmedas20UnidadTOALLAS HÚMEDAS PAQUETE 60 UNID (USO PARA BEBÉ)-UNIDAD,  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52121602
Servilletas10UnidadSERVILLETA COCTEL 50 UNIDADES ULTRA SUAVE 24X24 CMS-UNIDAD  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131803
Desinfectantes domésticos8UnidadDESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES 360 CC -UNIDAD,VIGENTE  $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.160 $ 16.160
47121701
Bolsas de basura4UnidadBOLSAS DE BASURA DE 110 X 120 CMS-UNIDAD,  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 240.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.649
TOTAL OC $ 285.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.