Orden de Compra. Nº3810-391-SE11 "MATERIALES OFICINA BODEGA DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-391-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA BODEGA DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 25434,35
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado5Bolsa5 SET DE AMARRA CABLE 3,5 x 200 M/M X 100 UNIDADES86083 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
53141507
Broches5Caja5 CAJAS BROCHES METALICOS DORADOS 50MM X 50 UNIDADES12276 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44122104
Clips para papel5Caja5 CAJAS DE ACCOCLIPS34053 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
44122103
Corchetes5Caja5 CAJAS DE CORCHETES 23/1012794 $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES 26/614912 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44122103
Corchetes5Caja5 CAJAS DE CORCHETES 23/819987 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44122103
Corchetes3Caja3 CAJAS DE CORCHETES 23/1519894 $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.718
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidad4 LIBRO CONTABILIDAD CAJA-MAYOR 200 HJ 11861 $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
44122011
Carpetas para archivos100Unidad100 CARPETAS CORRIENTES10579AZ $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121701
Lápiz pasta100Unidad100 UNIDADES DE LAPIZ PASTA AZUL BIC PUNTA FINA83825AZ $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidad6 LIBROS DE CORRESPONDENCIA 100 HOJAS80807 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31201517
Cinta para empaquetar30Unidad30 SCOTCH 18 X 3099401 $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
14111811
Formularios o libros de ventas6Unidad6 LIBRETA BANCO ESTAMPADO11566 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14111531
Libros o cuadernos de registro8Unidad8 LIBROS DE ACTAS 100 CUADRICULADO81394 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
44122019
Cajas de archivo o accesorios100Unidad100 CAJAS DE ARCHIVO16404 $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad6 CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS MATEMATICAS  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
44121506
Sobres estándar7Paquete7 PAQUETES DE SOBRES AMERICANOS  $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
44121506
Sobres estándar5Paquete5 PAQUETES DE SOBRE PEQUEÑO11462 $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475 $ 2.475
14111508
Papel para fax20Rollo20 ROLLOS PAPEL FAX 210 X 3011865 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 133.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.434
TOTAL OC $ 159.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.