Orden de Compra. Nº3810-392-SE22 "ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 2022, MEMO 125/22 DEPTO TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-392-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICiON DE MATERIALES DE FERRETERIA, PEM MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 2022, MEMO 125/22 DEPTO TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 521930
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10GalónESMALTE ANTICORROSIVO BRILLANTE NEGRO  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices50BidónDILUYENTE DUCO PIROXINA 5 LITROS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHA CERDA NAT PROF 3"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
27112801
Brocas15UnidadBROCAS DW METAL HSS 10MM  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31211904
Brochas20UnidadBROCHAS CERDA NAT PROF 2"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
27111605
Picos2UnidadCHUZOS HEXAGONALES  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31161807
Golillas planas500UnidadGOLILLA 5/16 PLANA  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31211901
Paños para herramientas10UnidadHUAIPE  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31161701
Tuercas de anclaje500UnidadTUERCA HEXAGONAL5/16  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria50UnidadDISCO CORTE METAL 4.5"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31161601
Pernos de anclaje500UnidadPERNO HEXAGONAL 5/16X2.1/2   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31201503
Cintas adhesivas de protección300RolloCINTAS DE ENMASCARAR 48MM  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 2.747.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.930
TOTAL OC $ 3.268.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.