Orden de Compra. Nº3810-424-SE15 "ADQUISICION MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO PROG L"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-424-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO PROG L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-69-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112003
Rastrillos2Unidad02 RASTRILLOS PARA JARDIN DE 14 DIENTES  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520
27112004
Palas2Unidad02 PALAS PUNTA HUEVO  $ 6.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.764 $ 13.764
46181507
Chalecos de protección2Unidad02 CHALECOS REFLECTANTES  $ 2.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.486 $ 4.486
53102503
Sombreros2Unidad02 GORROS JOCKEY LEGIONARIO COLOR NARANJO  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31241501
Lentes2Unidad02 LENTES PARKSON  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
53102102
Overol y sobretodo para hombre2Unidad02 OVEROLES POPLIN AZUL TALLA XL  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
53111601
Zapatos de hombre2Par02 PAR DE ZAPATOS NAZCA N °42.  $ 15.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.580 $ 31.580
31211910
Mitones2Par02 PARA DE MITONES LEGIONARIOS NARANJO  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294
Total Neto $ 74.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 74.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.