Orden de Compra. Nº3810-424-SE18 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALCALDÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-424-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALCALDÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 15908,32
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos8Bolsa08 BOLSAS DE FRUGELE  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744
50202310
Agua mineral25Botella25 AGUA MINERAL 1 1/2 (10 CON GAS Y 15 SIN GAS)  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50201713
Bolsitas de te1Caja01 CAJA TÉ DE (100 UNIDADES)  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202301
Agua1Unidad01 BIDON DE AGUA 20 LTS.  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidad02 KILOS DE AZUCAR  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
50202303
Jugos y néctar concentrados15Unidad15 JUGOS EN CAJA DE 1 LT.  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
50201706
Café3Tarro03 TARROS CAFE NESCAFE  $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.142 $ 11.142
14111704
Papel higiénico4Paquete04 PAQUETES DE PAPEL HIGIENCIO DOBLE HOJA  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
52121602
Servilletas8Paquete08 PAQUETES DE SERVILLETAS COCTEL  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete10 GALLETAS DE MANTEQUILLA  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710 $ 3.710
52121602
Servilletas4Paquete04 PAQUETES DE SERVILLETAS NORMALES  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete10 GALLETAS OBLEA (DIFERENTES SABORES)  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Paquete25 GALLETAS TRITON  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.275 $ 9.275
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Paquete05 GALLETAS RIGOCHOC  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete10 GALLETAS CRIOLLITAS   $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.770 $ 6.770
Total Neto $ 83.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.908
TOTAL OC $ 99.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.