Orden de Compra. Nº
3810-424-SE18
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ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALCALDÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-424-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ALCALDÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-11-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
15908,32
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
8
Bolsa
08 BOLSAS DE FRUGELE
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.744
$ 9.744
50202310
Agua mineral
25
Botella
25 AGUA MINERAL 1 1/2 (10 CON GAS Y 15 SIN GAS)
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
01 CAJA TÉ DE (100 UNIDADES)
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50202301
Agua
1
Unidad
01 BIDON DE AGUA 20 LTS.
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
02 KILOS DE AZUCAR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
50202303
Jugos y néctar concentrados
15
Unidad
15 JUGOS EN CAJA DE 1 LT.
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.450
$ 6.450
50201706
Café
3
Tarro
03 TARROS CAFE NESCAFE
$ 3.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.142
$ 11.142
14111704
Papel higiénico
4
Paquete
04 PAQUETES DE PAPEL HIGIENCIO DOBLE HOJA
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.864
52121602
Servilletas
8
Paquete
08 PAQUETES DE SERVILLETAS COCTEL
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
10 GALLETAS DE MANTEQUILLA
$ 371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.710
$ 3.710
52121602
Servilletas
4
Paquete
04 PAQUETES DE SERVILLETAS NORMALES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
10 GALLETAS OBLEA (DIFERENTES SABORES)
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Paquete
25 GALLETAS TRITON
$ 371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.275
$ 9.275
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
05 GALLETAS RIGOCHOC
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
10 GALLETAS CRIOLLITAS
$ 677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.770
$ 6.770
Total Neto
$ 83.728
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.908
TOTAL OC
$ 99.636
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.