Orden de Compra. Nº
3810-427-SE24
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ADQUISICION MATERIAL ASEO PARA PROGRAMA CAHUIL DE SECPLAN, SOLICITUD N°454 SECPLAN
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-427-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIAL ASEO PARA PROGRAMA CAHUIL DE SECPLAN, SOLICITUD N°454 SECPLAN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
7411,14
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
PAÑOS ABSORBENTES, 3 UNIDADES ,VIRUTEX
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.021
$ 1.021
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
CLORO 1 LITRO,DOÑA CLORINDA
$ 1.634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.268
$ 3.268
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO, 12 ROLLOS, UNA HOJA 50 MTS.,CONFORT
$ 6.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.637
$ 6.637
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA DE PAPEL ULTRA, 16 METROS, 4 ROLLOS.,NOVA
$ 1.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
47121701
Bolsas de basura
1
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS,SUPERIOR
$ 1.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.123
$ 1.123
47121701
Bolsas de basura
1
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS,SUPERIOR
$ 3.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.063
$ 3.063
12191501
Solventes aromáticos
1
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL,POETT
$ 2.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.553
$ 2.553
12191501
Solventes aromáticos
1
Unidad
DESODORANTE DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES,LYSOFORM
$ 3.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.778
$ 3.778
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIADOR DE VIDRIOS CON MANGO LARGO DE 38 X20 CMS. ,VIRUTEX
$ 1.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.736
$ 1.736
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALA DE BASURA CON MANGO ,VIRUTEX
$ 2.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.042
$ 2.042
47131502
Paños de limpieza
2
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR ,VIRUTEX
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.226
$ 1.226
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad
LIMPIA PISOS LÍQUIDO DE 900 ML,POETT
$ 1.634,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.634
$ 1.634
10191509
Insecticidas
1
Unidad
INSECTICIDA DE 400 CC,RAID
$ 2.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.757
$ 2.757
53131608
Jabones
1
Unidad
JABÓN LÍQUIDO DE 900 ML,BALLERINA
$ 2.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.042
$ 2.042
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLONES,DOÑA CLORINDA
$ 2.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.553
$ 2.553
47131609
Magos para escobas o traperos
1
Unidad
TRAPEROS SIMPLES CON OJAL,VIRUTEX
$ 1.123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.123
$ 1.123
Total Neto
$ 39.006
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.411
TOTAL OC
$ 46.417
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.