Orden de Compra. Nº3810-427-SE24 "ADQUISICION MATERIAL ASEO PARA PROGRAMA CAHUIL DE SECPLAN, SOLICITUD N°454 SECPLAN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-427-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ASEO PARA PROGRAMA CAHUIL DE SECPLAN, SOLICITUD N°454 SECPLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 7411,14
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑOS ABSORBENTES, 3 UNIDADES ,VIRUTEX  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021 $ 1.021
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORO 1 LITRO,DOÑA CLORINDA  $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268 $ 3.268
14111704
Papel higiénico1UnidadPAPEL HIGIÉNICO, 12 ROLLOS, UNA HOJA 50 MTS.,CONFORT  $ 6.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.637 $ 6.637
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPEL ULTRA, 16 METROS, 4 ROLLOS.,NOVA  $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
47121701
Bolsas de basura1UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS,SUPERIOR  $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123 $ 1.123
47121701
Bolsas de basura1UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70 CMS,SUPERIOR  $ 3.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.063 $ 3.063
12191501
Solventes aromáticos1UnidadDESODORANTE AMBIENTAL,POETT  $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.553 $ 2.553
12191501
Solventes aromáticos1UnidadDESODORANTE DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES,LYSOFORM  $ 3.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.778 $ 3.778
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADOR DE VIDRIOS CON MANGO LARGO DE 38 X20 CMS. ,VIRUTEX  $ 1.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.736 $ 1.736
47131611
Palas para basura1UnidadPALA DE BASURA CON MANGO ,VIRUTEX  $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042 $ 2.042
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑOS DE SACUDIR ,VIRUTEX  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226 $ 1.226
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIA PISOS LÍQUIDO DE 900 ML,POETT  $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.634 $ 1.634
10191509
Insecticidas1UnidadINSECTICIDA DE 400 CC,RAID  $ 2.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.757 $ 2.757
53131608
Jabones1UnidadJABÓN LÍQUIDO DE 900 ML,BALLERINA  $ 2.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042 $ 2.042
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLONES,DOÑA CLORINDA  $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.553 $ 2.553
47131609
Magos para escobas o traperos1UnidadTRAPEROS SIMPLES CON OJAL,VIRUTEX  $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123 $ 1.123
Total Neto $ 39.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.411
TOTAL OC $ 46.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.