Orden de Compra. Nº3810-438-SE22 "ADQUISICION INSUMOS TALLER JEFAS DE HOGAR MEMO 74 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-438-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS TALLER JEFAS DE HOGAR MEMO 74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-5-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 12431,7
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramoAZUCAR ECONÓMICA  $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaSTEVIA  $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
52121602
Servilletas10PaqueteSERVILLETAS   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
50201713
Bolsitas de te2CajaCAJA DE 100 BOLSITAS DE TE.  $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042
50181905
Galletas dulces o pastelitos32PaqueteGALLETAS SIMILAR CRIOLLITAS  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.912 $ 30.912
50201706
Café2TarroTARRO DE CAFE DE 170 GRS. (NESCAFE)  $ 4.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.034 $ 8.034
50181903
Galletas simples saladas32PaqueteGALLETAS SALADAS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
Total Neto $ 65.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.432
TOTAL OC $ 77.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.