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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-44-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA BODEGA DAF, SOLICITUD N° 81/26 DAF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-54-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
63245,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maxval spa |
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Razón Social |
MAXVAL SPA
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R.U.T. |
77.290.944-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maxval spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201512
| Cinta Transparente | 50 | Galón | CINTA EMBALAJE
TRANSPARENTE
48MM-UNIDAD | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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44122001
| Archivadores de fichas | 48 | Unidad | ARCHIVADOR
OFICIO-UNIDAD | |
$ 2.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.720
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$ 138.720
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44122017
| Carpetas colgantes o accesorios | 300 | Unidad | CARPETA
COLGANTE-UNIDAD | |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.000
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$ 147.000
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44121905
| Almohadillas de entintar o estampar | 15 | Unidad | TAMPÓN PARA DEDOS
-UNIDAD | |
$ 810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.150
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$ 12.150
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Total Neto
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$ 332.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.245
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$ 396.115
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.