Orden de Compra. Nº
3810-454-SE24
"
ADQUISICION INSUMOS COFFEE BREAK TALLER CAPACITACI
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-454-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS COFFEE BREAK TALLER CAPACITACI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
6309,71
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS AGUA CON SAL
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.682
$ 1.682
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS KUKY
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.396
$ 3.396
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 1.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.940
$ 4.940
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Botella
JUGOS NECTAR DE 1 1/2 LTS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.352
$ 6.352
50202310
Agua mineral
2
Botella
AGUA MINERAL CON GAS BOTELLA DE 1 1/2 LTS
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
50202310
Agua mineral
1
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 1/2 LTS
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 920
$ 920
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS OBSESION
$ 943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.772
$ 3.772
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
GALLETAS COCO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Paquete
GALLETA CRAKELET
$ 583,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.498
$ 3.498
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
1
kilogramo
MANI SALADO
$ 3.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.785
$ 3.785
Total Neto
$ 33.209
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.310
TOTAL OC
$ 39.519
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.