Orden de Compra. Nº
3810-466-SE17
"
ADQUISICION ALIMENTOS CELEBRACION HOMENAJE BOMBERO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-466-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ALIMENTOS CELEBRACION HOMENAJE BOMBERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-11-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
18255,58
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
6
Botella
06 BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 1 1/2
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Caja
01 CAJA DE TE DE 100 U.
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
100
Unidad
100 LAMINAS DE JAMON
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
50131801
Queso natural
100
Unidad
100 LAMINAS DE QUESO
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50201706
Café
1
Unidad
01 TARRO DE CAFE
$ 3.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.714
$ 3.714
50202311
Bebidas
6
Unidad
06 BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 1.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.394
$ 8.394
50181901
Pan fresco
10
Unidad
10 KILOS DE PAN HALLULLA (100 PAN FRESCO)
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
1
Unidad
01 CIENTO DE PASTELES DE COCTEL
$ 19.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad
10 JUGOS NECTAR DE 1 1/2 LITRO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52121602
Servilletas
10
Unidad
10 PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
Total Neto
$ 96.082
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.256
TOTAL OC
$ 114.338
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.