Orden de Compra. Nº3810-481-SE26 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TIPO ESCRITURA Y CORRECCIÓN PARA LA BODEGA DAF SOLICITUD N°595/26, DAF"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-481-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TIPO ESCRITURA Y CORRECCIÓN PARA LA BODEGA DAF SOLICITUD N°595/26, DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-54-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 41235,32
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección12UnidadLÁPIZ CORRECTOR -UNIDAD,VIGENTE  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
44121701
Lápiz pasta12UnidadLÁPIZ FRIXON BALL COLOR AZUL-UNIDAD,VIGENTE  $ 2.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.292 $ 26.292
44121801
Cinta correctora12UnidadCINTA CORRECTOR -UNIDAD,VIGENT  $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.728 $ 10.728
60121535
Goma de borrar12UnidadGOMA BORRAR -UNIDAD,  $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.424 $ 5.424
60121502
Rotuladores de base disolvente48UnidadPLUMÓN PERMANENTE -UNIDAD,VIGENTE COLORES AZUL-ROJO-VERDE-NEGRO 12 DE CADA UNO  $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.440 $ 43.440
60121503
Rotuladores lavables36UnidadPLUMÓN PIZARRA ACRÍLICA -UNIDAD,VIGENTE COLORES ROJO-AZUL-VERDE-NEGRO 9 DE CADA UNO  $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.344 $ 25.344
44121705
Portaminas24Unidad12 LÁPIZ PORTAMINA 0.5-UNIDAD,VIGENTE 12 LÁPIZ PORTAMINA 0.7-UNIDAD,VIGENTE  $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.456 $ 21.456
44121701
Lápiz pasta100UnidadLÁPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA-UNIDAD,VIGENTE   $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200
44121701
Lápiz pasta12UnidadLÁPIZ PASTA GEL AZUL 0.5MM-UNIDAD  $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.660 $ 12.660
44121701
Lápiz pasta24UnidadLÁPIZ PASTA GEL AZUL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7MM -UNIDAD,VIGENTE  $ 1.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120
44121706
Lápices de madera12UnidadLÁPIZ GRAFITO N°4 -UNIDAD,VIGENTE  $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.424 $ 5.424
Total Neto $ 217.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.235
TOTAL OC $ 258.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.