Orden de Compra. Nº
3810-481-SE26
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ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TIPO ESCRITURA Y CORRECCIÓN PARA LA BODEGA DAF SOLICITUD N°595/26, DAF
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-481-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TIPO ESCRITURA Y CORRECCIÓN PARA LA BODEGA DAF SOLICITUD N°595/26, DAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-54-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
41235,32
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
12
Unidad
LÁPIZ CORRECTOR -UNIDAD,VIGENTE
$ 995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LÁPIZ FRIXON BALL COLOR AZUL-UNIDAD,VIGENTE
$ 2.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.292
$ 26.292
44121801
Cinta correctora
12
Unidad
CINTA CORRECTOR -UNIDAD,VIGENT
$ 894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.728
$ 10.728
60121535
Goma de borrar
12
Unidad
GOMA BORRAR -UNIDAD,
$ 452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.424
$ 5.424
60121502
Rotuladores de base disolvente
48
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE -UNIDAD,VIGENTE COLORES AZUL-ROJO-VERDE-NEGRO 12 DE CADA UNO
$ 905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.440
$ 43.440
60121503
Rotuladores lavables
36
Unidad
PLUMÓN PIZARRA ACRÍLICA -UNIDAD,VIGENTE COLORES ROJO-AZUL-VERDE-NEGRO 9 DE CADA UNO
$ 704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.344
$ 25.344
44121705
Portaminas
24
Unidad
12 LÁPIZ PORTAMINA 0.5-UNIDAD,VIGENTE 12 LÁPIZ PORTAMINA 0.7-UNIDAD,VIGENTE
$ 894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.456
$ 21.456
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LÁPIZ PASTA AZUL PUNTA MEDIA-UNIDAD,VIGENTE
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.200
$ 30.200
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LÁPIZ PASTA GEL AZUL 0.5MM-UNIDAD
$ 1.055,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.660
$ 12.660
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
LÁPIZ PASTA GEL AZUL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7MM -UNIDAD,VIGENTE
$ 1.005,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.120
$ 24.120
44121706
Lápices de madera
12
Unidad
LÁPIZ GRAFITO N°4 -UNIDAD,VIGENTE
$ 452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.424
$ 5.424
Total Neto
$ 217.028
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.235
TOTAL OC
$ 258.263
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.