Orden de Compra. Nº3810-482-SE10 "BIBLIOTECA MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-482-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2010
Nombre de la Orden de Compra BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-15-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina3Barra PEGAMENTO EN BARRA $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830 $ 1.830
44122104
Clips para papel2Caja CLIPS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
44121701
Lápiz pasta10Unidad LAPIZ PASTA NEGRO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
60123203
Cintas sintéticas3Unidad CINTAS ADHESIVAS $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230 $ 1.230
60121302
Cuchillo cartonero1Unidad CARTONERA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
31201517
Cinta para empaquetar2Unidad SCOCH $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
44121701
Lápiz pasta10Unidad LAPIZ PASTA AZUL $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44121802
Líquido corrector2Unidad LAPIZ CORRECTOR $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
14111610
Cartulina20Pliego CARTULINA BLANCA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3Resma resma carta $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3Resma RESMA OFICIO $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010 $ 11.010
Total Neto $ 32.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 32.590

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.