Orden de Compra. Nº3810-523-SE26 "COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA N° 3810-299-SE26, POR SERVICIO DE TRASLADO EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO KIMUN, LOS CUALES VIAJAN CON DESTINO AL PARQUE TRICAO; FUNDO EL PEUMO, HIJUELA 7A SANTO DOMINGO QUINTA REGIÓN, SOLICITUD N° 680/26 DAF"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-523-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA N° 3810-299-SE26, POR SERVICIO DE TRASLADO EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO KIMUN, LOS CUALES VIAJAN CON DESTINO AL PARQUE TRICAO; FUNDO EL PEUMO, HIJUELA 7A SANTO DOMINGO QUINTA REGIÓN, SOLICITUD N° 680/26 DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-86-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Del Pino Lizana
Razón Social CARLOS JOSÉ DEL PINO LIZANA
R.U.T. 10.440.566-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Del Pino Lizana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados99UnidadCOMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA N° 3810-299-SE26,POR SERVICIO DE TRASLADO EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DELCOLEGIO KIMUN, LOS CUALES VIAJAN CON DESTINO AL PARQUE TRICAO; FUNDO EL PEUMO, HIJUELA 7A SANTO DOMINGO QUINTA REGIÓN. SALIDA: 08 DE ABRIL DEL 2026, A LAS 07:30 AM DESDE EL FRONTIS DEL MUNICIPIO REGRESO: 08 DE ABRIL DEL 2026, A LAS 23:30 HRS. PASAJEROS ES 44 PASAJEROS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
Total Neto $ 138.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 138.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.