Orden de Compra. Nº
3810-525-SE25
"
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA DE VERANO 2025, SOLICITUD 329/25, DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-525-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA DE VERANO 2025, SOLICITUD 329/25, DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
29450,57
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Polanco Galarce
Razón Social
MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T.
14.473.078-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
PISTOLA SILICONA -UNIDAD
$ 2.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.632
$ 5.632
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
14
Unidad
TEMPERA FRASCO 250ML
$ 2.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.126
$ 35.126
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS PINTURA ACRILICA 1" DE PELO SINTETICO
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.720
$ 2.720
14111525
Papel multiuso
40
Pliego
PAPEL CREPÉ PLIEGO
$ 258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.320
$ 10.320
14111525
Papel multiuso
40
Pliego
PLIEGOS DE PAPEL CELOFÁN, DE 80X100 CM -PLIEGO
$ 461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.440
$ 18.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
PISTOLA SILICONA -UNIDAD
$ 2.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.816
$ 2.816
14111525
Papel multiuso
20
Pliego
PAÑOLENCI PLIEGOS DE 30X20 CM-PLIEGO
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.260
$ 11.260
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
10
Unidad
CINTA MASKING TAPE 18MM-UNIDAD
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.070
$ 18.070
14121503
Cartulina
80
Pliego
PLIEGOS CARTULINA COLORES, DE 50X70 CM.-PLIEGO
$ 344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.520
$ 27.520
14111525
Papel multiuso
80
Pliego
PAPEL VOLANTÍN-PLIEGO
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
5
Caja
SILICONA BARRA 7MM (12 UNIDADES)-CAJA
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.750
$ 10.750
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
1
Unidad
CINTA TELA IMPERMEABLE COLOR GRIS MULTIUSO DE 50 MM, X 50 METROS.-UNIDAD
$ 2.509,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.509
$ 2.509
Total Neto
$ 155.003
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.451
TOTAL OC
$ 184.454
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.