Orden de Compra. Nº3810-525-SE25 "ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA DE VERANO 2025, SOLICITUD 329/25, DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-525-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA DE VERANO 2025, SOLICITUD 329/25, DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-15-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 29450,57
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Polanco Galarce
Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Polanco Galarce
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad PISTOLA SILICONA -UNIDAD  $ 2.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.632 $ 5.632
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional14UnidadTEMPERA FRASCO 250ML   $ 2.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.126 $ 35.126
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS PINTURA ACRILICA 1" DE PELO SINTETICO  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
14111525
Papel multiuso40Pliego PAPEL CREPÉ PLIEGO  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
14111525
Papel multiuso40Pliego PLIEGOS DE PAPEL CELOFÁN, DE 80X100 CM -PLIEGO  $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.440 $ 18.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad PISTOLA SILICONA -UNIDAD  $ 2.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.816 $ 2.816
14111525
Papel multiuso20PliegoPAÑOLENCI PLIEGOS DE 30X20 CM-PLIEGO  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10Unidad CINTA MASKING TAPE 18MM-UNIDAD  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070 $ 18.070
14121503
Cartulina80Pliego PLIEGOS CARTULINA COLORES, DE 50X70 CM.-PLIEGO  $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.520 $ 27.520
14111525
Papel multiuso80Pliego PAPEL VOLANTÍN-PLIEGO  $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Caja SILICONA BARRA 7MM (12 UNIDADES)-CAJA  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1Unidad CINTA TELA IMPERMEABLE COLOR GRIS MULTIUSO DE 50 MM, X 50 METROS.-UNIDAD  $ 2.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.509 $ 2.509
Total Neto $ 155.003
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.451
TOTAL OC $ 184.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.