Orden de Compra. Nº3810-528-SE26 "ADQUISICION PRODUCTOS PARA ENCUENTRO DE EXPOSITORES INTERNACIONALES Y NACIONALES EL EL MARCO EL CIRCUITOH, EN AL CUAL ABORDARAN LOS PRINCIPALES DESAFIOS DEL TURISMO ACTUAL, SOLICITUD N° 678/26 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INVERSIONES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-528-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PRODUCTOS PARA ENCUENTRO DE EXPOSITORES INTERNACIONALES Y NACIONALES EL EL MARCO EL CIRCUITOH, EN AL CUAL ABORDARAN LOS PRINCIPALES DESAFIOS DEL TURISMO ACTUAL, SOLICITUD N° 678/26 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INVERSIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-94-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 12415,36
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZÚCAR IANSA,  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGALLETAS CRIOLLITAS,  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
50201713
Bolsitas de te1CajaTÉ SUPREMO/LIPTON,  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA IANSA/NATURA LIST,  $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
50192110
Nueces o frutos secos2BolsaFRUTOS SECOS SURTIDOS (NUECES, PASAS Y ALMENDRAS) MAYFEN  $ 11.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.858 $ 22.858
50201706
Café1TarroCAFÉ GRANDE NESCAFE/GOLD,  $ 7.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.017 $ 7.017
50202310
Agua mineral4BotellaAGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN/VITAL 1 1/2 LITRO,  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGALLETAS KUKY,  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGALLETAS OBLEAS,  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS FRAC,   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos3PaqueteGALLETAS TRITON,  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS 33X33 CMS. ELITE,  $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
50202304
Jugos y néctar envasados5LitroJUGO SOPROLE/SPRIM/WATTS,   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 65.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.415
TOTAL OC $ 77.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.