Orden de Compra. Nº
3810-528-SE26
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ADQUISICION PRODUCTOS PARA ENCUENTRO DE EXPOSITORES INTERNACIONALES Y NACIONALES EL EL MARCO EL CIRCUITOH, EN AL CUAL ABORDARAN LOS PRINCIPALES DESAFIOS DEL TURISMO ACTUAL, SOLICITUD N° 678/26 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INVERSIONES
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-528-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION PRODUCTOS PARA ENCUENTRO DE EXPOSITORES INTERNACIONALES Y NACIONALES EL EL MARCO EL CIRCUITOH, EN AL CUAL ABORDARAN LOS PRINCIPALES DESAFIOS DEL TURISMO ACTUAL, SOLICITUD N° 678/26 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INVERSIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-94-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
12415,36
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZÚCAR IANSA,
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS CRIOLLITAS,
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TÉ SUPREMO/LIPTON,
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA IANSA/NATURA LIST,
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.849
$ 2.849
50192110
Nueces o frutos secos
2
Bolsa
FRUTOS SECOS SURTIDOS (NUECES, PASAS Y ALMENDRAS) MAYFEN
$ 11.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.858
$ 22.858
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ GRANDE NESCAFE/GOLD,
$ 7.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.017
$ 7.017
50202310
Agua mineral
4
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS CACHANTUN/VITAL 1 1/2 LITRO,
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.864
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS KUKY,
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Paquete
GALLETAS OBLEAS,
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Paquete
GALLETAS FRAC,
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.920
$ 5.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Paquete
GALLETAS TRITON,
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS 33X33 CMS. ELITE,
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Litro
JUGO SOPROLE/SPRIM/WATTS,
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
Total Neto
$ 65.344
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.415
TOTAL OC
$ 77.759
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.