Orden de Compra. Nº3810-558-SE22 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE LA MUJER, MEMO 510/22 DIDECO (S)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-558-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE LA MUJER, MEMO 510/22 DIDECO (S)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 10697,95
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121503
Rotuladores lavables8UnidadPLUMON PIZARRA ACRILICA, NEGRO, VERDE, ROJO AZUL 2C/U)  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984 $ 7.984
44121905
Almohadillas de entintar o estampar5UnidadTAMPON PARA DEDOS  $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.985 $ 5.985
14111610
Cartulina4PliegoCARTULINXA DE 50X70 (VERDE CLARO, AMARILLO 2C/U)  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMA HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 500 HOJAS  $ 4.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160
Total Neto $ 56.305
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.698
TOTAL OC $ 67.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.