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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-558-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE LA MUJER, MEMO 510/22 DIDECO (S) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-4-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Pichilemu |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
10697,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Dafnae |
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Razón Social |
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
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R.U.T. |
14.473.078-k |
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Sucursal |
Maria Dafnae |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121503
| Rotuladores lavables | 8 | Unidad | PLUMON PIZARRA ACRILICA, NEGRO, VERDE, ROJO AZUL 2C/U) | |
$ 998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.984
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$ 7.984
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44121905
| Almohadillas de entintar o estampar | 5 | Unidad | TAMPON PARA DEDOS | |
$ 1.197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.985
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$ 5.985
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14111610
| Cartulina | 4 | Pliego | CARTULINXA DE 50X70 (VERDE CLARO, AMARILLO 2C/U) | |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.176
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$ 1.176
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Resma | RESMA HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 500 HOJAS | |
$ 4.116,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.160
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$ 41.160
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Total Neto
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$ 56.305
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.698
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$ 67.003
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.