Orden de Compra. Nº3810-562-SE19 "AQQUISICION DE ALIMENTOS PARA INUGURACION DE MOVIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-562-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2019
Nombre de la Orden de Compra AQQUISICION DE ALIMENTOS PARA INUGURACION DE MOVIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación ANGEL GAETE Nº365
Comuna Santiago Centro
Impuesto 47892,54
Dirección de Envío de la Factura ANGEL GAETE Nº365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magaly Zulema
Razón Social MAGALY ZULEMA CARTAGENA PÉREZ
R.U.T. 10.523.089-3
Sucursal Magaly Zulema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1BidónBIDON AGUA MINERAL DE 5 LITROS  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
50202304
Jugos y néctar envasados8BotellaJUGOS 1 1/2 LT SURTIDOS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
50202311
Bebidas4BotellaBEBIDAS SURTIDAS 3LITROS  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
50201708
Bebidas de Café1CajaCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos2Cientos2 CIENTO DE CANAPE SURTIDOS DE COCTAIL  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614
50181905
Galletas dulces o pastelitos2Cientos2 CIENTOS DE PASTELES DE COCTEIL  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.974
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadQUEQUES  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas400Unidad200 EMPANADAS PINO DE COCTEIL 200 EMPANADAS QUESO COCTEIL  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
50201706
Café1TarroCAFE 170 GRS   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
Total Neto $ 252.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.893
TOTAL OC $ 299.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.