Orden de Compra. Nº
3810-562-SE19
"
AQQUISICION DE ALIMENTOS PARA INUGURACION DE MOVIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-562-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
AQQUISICION DE ALIMENTOS PARA INUGURACION DE MOVIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-18-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
ANGEL GAETE Nº365
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
47892,54
Dirección de Envío de la Factura
ANGEL GAETE Nº365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Magaly Zulema
Razón Social
MAGALY ZULEMA CARTAGENA PÉREZ
R.U.T.
10.523.089-3
Sucursal
Magaly Zulema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
1
Bidón
BIDON AGUA MINERAL DE 5 LITROS
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Botella
JUGOS 1 1/2 LT SURTIDOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
50202311
Bebidas
4
Botella
BEBIDAS SURTIDAS 3LITROS
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
50201708
Bebidas de Café
1
Caja
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
2
Cientos
2 CIENTO DE CANAPE SURTIDOS DE COCTAIL
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.614
$ 33.614
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Cientos
2 CIENTOS DE PASTELES DE COCTEIL
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.974
$ 36.974
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
QUEQUES
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
400
Unidad
200 EMPANADAS PINO DE COCTEIL 200 EMPANADAS QUESO COCTEIL
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
50201706
Café
1
Tarro
CAFE 170 GRS
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
Total Neto
$ 252.066
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.893
TOTAL OC
$ 299.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.