Orden de Compra. Nº3810-573-SE24 "ADQUISICION DE INSUMOS REUNION PRIMERA MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL Y ENTREGA DE FOA A USUARIOS, SOLICITUD N°632 PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-573-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS REUNION PRIMERA MESA DE COORDINACION PROGRAMA PRODESAL Y ENTREGA DE FOA A USUARIOS, SOLICITUD N°632 PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.161 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 18772
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio10UnidadBANDEJA DE CARTON REDONDA MEDIANA 26 CMS-UNIDAD,  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PAPEL ROLLO   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
48101902
Platos y cubiertos de servicio500UnidadCUCHARA TE MADERA  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52152102
Vasos para beber domésticos600Unidad300 VASO POLIPAEL 16 OZ (500 C.C) LIQUIDO FRIO 300 VASO POLIPAEL 16 OZ (500 C.C) LIQUIDO CALIENTE  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
52121602
Servilletas5PaqueteSERVILLETA COCTEL  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 98.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.772
TOTAL OC $ 117.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.