|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3810-5918-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO EMISION RADIAL RADIO SOMOS PICHILEMU PARA EL MES DE ENERO SOLICITUD 3142/24, ADM MUNICIPAL (COMUNICACIONES) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3810-33-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RADIO SOMOS PICHLEMU 106.7 |
|
Razón Social |
ANDREA NATALIA ARANDA ESCUDERO, SOMOS PICHILEMU PR
|
|
R.U.T. |
76.006.649-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RADIO SOMOS PICHLEMU 106.7 |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101601
| Publicidad en radio | 260 | Unidad | EMISION RADIAL PARA EL MES DE 260 MINUTOS
PARA PROGRAMAS
RADIALES DURANTE EL
MES DE ENERO, VIERNES
03, LUNES 06, MIÉRCOLES
08, VIERNES 10, LUNES 13,
MIÉRCOLES 15, VIERNES 17,
LUNES 20, MIÉRCOLES 22,
VIERNES 24, LUNES 27,
MIÉRCOLES 29, VIERNES 31.
| |
$ 2.048,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 532.480
|
$ 532.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 532.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 532.480
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.