Orden de Compra. Nº3810-595-SE24 "ADQUISICION MATEIRALE ASEO RECINTOS MUNICIPALES SO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-595-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATEIRALE ASEO RECINTOS MUNICIPALES SO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 386650
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas30UnidadESCOBILLON MULTIUSO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53131608
Jabones100BotellaJABON LIQUIDO DE 750 ML  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBOLSAS BASURA 50X70 CMS  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSAS BASURA 110X120 CMS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas50UnidadLIMPIAVIDRIOS DE 650 ML CON DOSIFICADOR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
47131806
Barniz o ceras de muebles100BotellaLUSTRA MUEBLES CREMA TRADICIONAL 500 ML  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
12161902
Detergentes surfactantes200BotellaLIMPIAPISO LIQUIDO DE 900 ML  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
47131816
Desodorantes150UnidadDEODORANTE AMBIENTAL DE 360 CC  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
47131618
Mopas húmedas30UnidadREPUESTO MOPA SECA TIPO AVION 60 CMS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo100UnidadPAÑO MICROFIBRA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
12141901
Cloro Cl100BotellaCLORO GEL DE 900 ML  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
10191509
Insecticidas50UnidadAEROSOL DESINFECTANTE 250 GRS.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
12141901
Cloro Cl100BotellaCLORO TRADICIONAL   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 2.035.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 386.650
TOTAL OC $ 2.421.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.