Orden de Compra. Nº3810-6-SE26 "ADQUISICION DE MATERIALES DE USO PARA LA BODEGA DAF, SOLICITUD N° 7/26 DAF"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-6-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE USO PARA LA BODEGA DAF, SOLICITUD N° 7/26 DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-54-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 111492
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso300UnidadOPALINA BLANCA CARTA-UNIDAD  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
14111525
Papel multiuso300UnidadOPALINA BLANCA OFICIO-UNIDAD  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
26111702
Pilas alcalinas80Unidad40 PILAS AA UNIDAD-UNIDA 40 PILAS AAA UNIDAD-UNIDA   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200
31201503
Cintas adhesivas de protección25UnidadCINTA MASKING TAPE 48MM-UNIDAD  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
44121708
Marcadores30UnidadDESTACADOR PUNTA GRUESA-UNIDAD,VIGENTE COLOR AMARILLO  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadPOST IT BANDERILLAS (PACK 5 UNIDADES)-UNIDAD  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
14111525
Papel multiuso50UnidadCARTÓN PIEDRA PLIEGO DE 2.5MM 85X115 CM-UNIDAD  $ 3.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.500 $ 190.500
31201512
Cinta Transparente40RolloSCOTCH 18MM-UNIDAD,  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
31201505
Cinta adhesiva de doble cara20RolloCINTA DOBLE CONTACTO 24MM-UNIDAD  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
31201523
Cinta para de tela10RolloCINTA TELA IMPERMEABLE COLOR GRIS MULTIUSO DE 50 MM, X 50 METROS.-UNIDAD  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
31201512
Cinta Transparente40RolloCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM-UNIDAD,  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 586.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.492
TOTAL OC $ 698.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.