Orden de Compra. Nº3810-603-SE14 "ADQUISICION MATERIALES ASEO CENTRO CULTURAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-603-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ASEO CENTRO CULTURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-67-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 19126,388
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl15Unidad15 BOTELLAS DE CLORO  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad20 PASTILLAS PARA INODORO   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad05 BOTELLAS DE LIMPIAPISOS SIMILAR BLEM  $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad04 LIMPIADORES EN CREMA SIMILAR CIF  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111703
Toallas de papel5Unidad05 TOALLAS DE PAPEL GOFRADO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
24111503
Bolsas de plástico5Unidad05 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80 X 120 CMS.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
47131502
Paños de limpieza20Unidad20 PAÑOS PARA SACUDIR  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6Unidad06 PAR DE GUANTES DE GOMA 7 1/2  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131602
Paños de limpieza absorbente3Unidad03 ESTROPAJOS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
47131603
Esponjas6Unidad06 ESPONJAS AMARILLAS  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidad10 TRAPEROS DE PISO  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
47131618
Mopas húmedas3Unidad03 ESCOBILLONES  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
47131806
Barniz o ceras de muebles3Unidad03 LUSTRAMUEBLES  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
47131810
Productos para lavar platos2Unidad02 LAVALOZAS  $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
12191501
Solventes aromáticos10Unidad10 DESODORANTES AMBIENTALES  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
Total Neto $ 100.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.126
TOTAL OC $ 119.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.