Orden de Compra. Nº3810-641-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA PUBLICA, MEMO N°670, DOE."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-641-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA PUBLICA, MEMO N°670, DOE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.314. del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 899447,08
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica30Unidad no definidaMALLA ACMA C-92 15 X 15 2.5 X 5 M  $ 37.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.550 $ 1.124.550
49171503
Caballete y trampolín de saltos24Unidad no definidaCABALLETE 30 CM   $ 2.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.272 $ 64.272
31161503
Clavo-tornillo10UnidadCLAVO TECHO GALVANIZADO 2 1/2  $ 5.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.550 $ 53.550
31162313
Kits de montaje5UnidadSOPLETE GAS BUTANO   $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
15111505
Butano10UnidadGAS BUTANO TARRO  $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420
31211904
Brochas50UnidadBROCHA CERDA NAT PROF 2 1/2  $ 3.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.450 $ 187.450
31211904
Brochas50UnidadBROCHA CERDA NAT PROF 3   $ 3.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.450 $ 187.450
31211904
Brochas50UnidadBROCHA CERDA NAT PROF 4   $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.000 $ 241.000
40141716
Sifones en P20UnidadSIFON LAVATORIOS  $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
40141716
Sifones en P10UnidadSIFON LAVAPLATOS  $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
40141702
Grifos10UnidadTEFLON 3/4  $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
42151805
Discos de acabado o pulido50UnidadLIJA FIERRO 100 X PLIEGO  $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
31162704
Puntas de rodillo50UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 5  $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200
31162704
Puntas de rodillo50UnidadRODILLO CHIPORRO SINTETICO 7  $ 4.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.200 $ 214.200
27111720
Llave "T" para grifos30UnidadLLAVE MONOMANDO LAVATORIO VERENA   $ 17.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.080 $ 514.080
86131502
Pintura20TinetaESMALTE AGUA TINETA (BLANCO)  $ 85.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.600 $ 1.713.600
Total Neto $ 4.733.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 899.447
TOTAL OC $ 5.633.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.