Orden de Compra. Nº
3810-641-SE23
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA PUBLICA, MEMO N°670, DOE.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-641-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE INSFRAESTRUCTURA PUBLICA, MEMO N°670, DOE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-13-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.314. del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
899447,08
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Azuu Spa
Razón Social
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T.
77.101.935-8
Sucursal
Azuu Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica
30
Unidad no definida
MALLA ACMA C-92 15 X 15 2.5 X 5 M
$ 37.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.124.550
$ 1.124.550
49171503
Caballete y trampolín de saltos
24
Unidad no definida
CABALLETE 30 CM
$ 2.678,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.272
$ 64.272
31161503
Clavo-tornillo
10
Unidad
CLAVO TECHO GALVANIZADO 2 1/2
$ 5.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.550
$ 53.550
31162313
Kits de montaje
5
Unidad
SOPLETE GAS BUTANO
$ 6.426,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.130
$ 32.130
15111505
Butano
10
Unidad
GAS BUTANO TARRO
$ 2.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.420
$ 21.420
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF 2 1/2
$ 3.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.450
$ 187.450
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF 3
$ 3.749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.450
$ 187.450
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF 4
$ 4.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.000
$ 241.000
40141716
Sifones en P
20
Unidad
SIFON LAVATORIOS
$ 4.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.680
$ 85.680
40141716
Sifones en P
10
Unidad
SIFON LAVAPLATOS
$ 4.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.840
$ 42.840
40141702
Grifos
10
Unidad
TEFLON 3/4
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.710
42151805
Discos de acabado o pulido
50
Unidad
LIJA FIERRO 100 X PLIEGO
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.800
$ 26.800
31162704
Puntas de rodillo
50
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 5
$ 4.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.200
$ 214.200
31162704
Puntas de rodillo
50
Unidad
RODILLO CHIPORRO SINTETICO 7
$ 4.284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.200
$ 214.200
27111720
Llave "T" para grifos
30
Unidad
LLAVE MONOMANDO LAVATORIO VERENA
$ 17.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 514.080
$ 514.080
86131502
Pintura
20
Tineta
ESMALTE AGUA TINETA (BLANCO)
$ 85.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.713.600
$ 1.713.600
Total Neto
$ 4.733.932
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 899.447
TOTAL OC
$ 5.633.379
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.