Orden de Compra. Nº3810-652-AG23 "ADQUISICION DE FRASCOS DE VIDRIOS, AGUJAS, PEGAMENTO E IMANES PARA REALIZAR TALLER DE HIERBAS MEDICINALES Y DE VELLON DECORATIVO, MEMO 849/23, DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-652-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FRASCOS DE VIDRIOS, AGUJAS, PEGAMENTO E IMANES PARA REALIZAR TALLER DE HIERBAS MEDICINALES Y DE VELLON DECORATIVO, MEMO 849/23, DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.001.003. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 31932,92
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Irma De Las Mercedes
Razón Social IRMA DE LAS MERCEDES LEIVA URZÚA
R.U.T. 6.530.258-6
Sucursal Irma De Las Mercedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122003
Agujas de coser a mano20UnidadAGUJAS N°36 PARA AGUJAR VELLON  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
60122003
Agujas de coser a mano20UnidadAGUJAS N°40 PARA AGUJAR VELLON  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
41122105
Frascos rotativos30UnidadFRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CON GOTARIO 100ML  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
41122105
Frascos rotativos30UnidadFRASCO DE VIDRIO CONSERVERO CON TAPA 100ML  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento4UnidadPEGAMENTO UHU LIQUIDO 90ML  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
53141616
Telares de remallado15Metro LinealTELA OSNABURGO CRUDA  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50211610
Productos para limpiar pipas de tabaco1PaquetePAQUETE DE LIMPIA PIPAS COLORES SURTIDOS  $ 5.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.668 $ 5.668
60104910
Electroimanes3PaquetePAQUETE DE 10 IMANES REDONDOS DE 2CM  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 168.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.577.457-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.530.258-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.530.258-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.