Orden de Compra. Nº
3810-652-AG23
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ADQUISICION DE FRASCOS DE VIDRIOS, AGUJAS, PEGAMENTO E IMANES PARA REALIZAR TALLER DE HIERBAS MEDICINALES Y DE VELLON DECORATIVO, MEMO 849/23, DIDECO
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-652-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE FRASCOS DE VIDRIOS, AGUJAS, PEGAMENTO E IMANES PARA REALIZAR TALLER DE HIERBAS MEDICINALES Y DE VELLON DECORATIVO, MEMO 849/23, DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.001.003. del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
31932,92
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Irma De Las Mercedes
Razón Social
IRMA DE LAS MERCEDES LEIVA URZÚA
R.U.T.
6.530.258-6
Sucursal
Irma De Las Mercedes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60122003
Agujas de coser a mano
20
Unidad
AGUJAS N°36 PARA AGUJAR VELLON
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
60122003
Agujas de coser a mano
20
Unidad
AGUJAS N°40 PARA AGUJAR VELLON
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
41122105
Frascos rotativos
30
Unidad
FRASCOS DE VIDRIO COLOR AMBAR CON GOTARIO 100ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
41122105
Frascos rotativos
30
Unidad
FRASCO DE VIDRIO CONSERVERO CON TAPA 100ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
4
Unidad
PEGAMENTO UHU LIQUIDO 90ML
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
53141616
Telares de remallado
15
Metro Lineal
TELA OSNABURGO CRUDA
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50211610
Productos para limpiar pipas de tabaco
1
Paquete
PAQUETE DE LIMPIA PIPAS COLORES SURTIDOS
$ 5.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.668
$ 5.668
60104910
Electroimanes
3
Paquete
PAQUETE DE 10 IMANES REDONDOS DE 2CM
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
Total Neto
$ 168.068
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.001
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.577.457-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
6.530.258-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
6.530.258-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.