Orden de Compra. Nº3810-66-SE11 "UTILES DE ASEO CENTRO CULTURAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-66-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2011
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO CENTRO CULTURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados2Botella2 POET  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
30161710
Suelos laminados6Botella4 BOTELLAS DE BLEM LIMPIAPISOS 2 BOTELLAS DE BLEM ABRILLANTADOR  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
47131502
Paños de limpieza4Unidad4 PAÑOS PARA SACUDIR  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
14111703
Toallas de papel4UnidadTOALLA NOVA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPEROS DE PISOS  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
47131615
Escobillones2Unidad2 escobillones  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad1 LUSTRAMUEBLES  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad1 DETERGENTE CHICO  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
30181511
Inodoros10Unidad10 PASTILLAS DE INODOROS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131810
Productos para lavar platos1Unidad1 LAVALOZAS  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
24111503
Bolsas de plástico1Paquete1 PAQUETE DE BOLSAS DE CAMISETA  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47121701
Bolsas de basura3Paquete3 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA GRANDES  $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
Total Neto $ 43.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 43.820

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.