Orden de Compra. Nº3810-691-SE13 "DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-691-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2013
Nombre de la Orden de Compra DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-63-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas40UnidadCERAS ROJAS  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47131603
Esponjas10UnidadESPONJAS DE LOZA  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO GEL  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZAS  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
47131806
Barniz o ceras de muebles50UnidadLUSTRAMUEBLES  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
12181501
Ceras sintéticas60UnidadCERAS LIQUIDAS  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
47131801
Limpiadores de suelos30UnidadVIRUTILLA LIQUIDA  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroCLORO  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
42132202
Dediles12ParGUANTES DE GOMA  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas40UnidadLIMPIAVIDRIOS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑOS LOZA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111703
Toallas de papel72UnidadNOVA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
53131608
Jabones6UnidadJABON LITRO  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47131803
Desinfectantes domésticos25UnidadCIF  $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.750 $ 32.750
39101601
ampolletas halógenas6UnidadAMPOLLETAS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadPOETT  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
12181501
Ceras sintéticas70UnidadCERAS AMARILLAS  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 588.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 588.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.