Orden de Compra. Nº3810-70-SE12 "DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-70-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2012
Nombre de la Orden de Compra DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-76-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 5445,78
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos4Botella4 BOTELLAS DE CLORO16128 $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.724 $ 1.724
47131608
Cepillos para aseos2Unidad2 HISOPO WC80094 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad2 LUSTRAMUEBLES99473 $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.148 $ 1.148
47131609
Magos para escobas o traperos4Unidad4 TRAPEROS DOBLE HOJAL89700 $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.432 $ 2.432
47131502
Paños de limpieza4Unidad4 PAÑOS PARA SACUDIR83972 $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464 $ 464
47131618
Mopas húmedas4Unidad4 BOTELLAS DE BLEM86017INC $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
30161710
Suelos laminados4Unidad4 POETT SURTIDOS83654 $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad1 DETERGENTE25690 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220
14111703
Toallas de papel4Unidad4 NOVAS18683 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
12191501
Solventes aromáticos4Unidad4 DESODORANTES AMBIENTAL10900 $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.348 $ 3.348
32131003
Pastillas de semiconductor10Unidad10 PASTILLAS INODORO28356 $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
47131810
Productos para lavar platos1Unidad1 LAVALOZAS99521 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47131603
Esponjas2Unidad2 ESPONJAS DE OLLAS51119 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
47121701
Bolsas de basura3Paquete30 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA81988 $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.316 $ 2.316
24111503
Bolsas de plástico1Paquete1 PAQUETE DE BOLSAS 88784 $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230
Total Neto $ 28.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.446
TOTAL OC $ 34.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.