Orden de Compra. Nº3810-718-SE24 "ADQUSICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE ALCALDIA, SOLICITUD 830/24, ALCALDIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-718-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE ALCALDIA, SOLICITUD 830/24, ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 30974,94
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral24BotellaAGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA DE 1 1/2 LITRO  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.184 $ 23.184
50202310
Agua mineral24BotellaAGUA MINERAL SIN GAS BOTELLA 1/2  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
50202303
Jugos y néctar concentrados24BotellaNECTAR DISTINTOS SABORES BOTELLA DE 1 1/2  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.112 $ 38.112
50201706
Café8UnidadCAFE GRANDE NESCAFE TARRO DE 170 GRS  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.696 $ 43.696
50201706
Café8UnidadCAFE DECAF TARRO DE 100GRS  $ 4.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.408 $ 32.408
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoAZUCAR IANSA  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530
Total Neto $ 163.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.975
TOTAL OC $ 194.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.