Orden de Compra. Nº3810-72-SE22 "ADQUISICION MATERIALES LETREROS DAO MEMO 008 DAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-72-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES LETREROS DAO MEMO 008 DAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-11-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 37620
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Azuu Spa
Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
R.U.T. 77.101.935-8
Sucursal Azuu Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS ESPONJA DE 4 PULGADAS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
42151805
Discos de acabado o pulido6UnidadDISCO LIJA DE 4.5 REDONDA NUMERO 100, CON VELCRO.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211501
Pinturas al esmalte2LitroESMALTE SINTÉTICO ROJO Y NEGRO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE SINTETICO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
11121611
Tablero de partículas6PlanchaTERCIADOS DE 15 MM  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.620
TOTAL OC $ 235.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.