Orden de Compra. Nº3810-722-SE23 "ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS, MEMO N°147, PROGRAMAS COMUNITARIOS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-722-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS, MEMO N°147, PROGRAMAS COMUNITARIOS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.001.001.224. del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 15948,6
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores6UnidadPLUMON POSCA MODELO PC - 7M COLORES   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44121708
Marcadores6UnidadPLUMON POSCA MODELO PC - 5M COLORES   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA 12 DÍGITOS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA GRANDE   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121507
Sobres de catálogo98UnidadSOBRE BLANCO SACO OFICIO   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
24101715
Cinta transportadora3UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2UnidadLÁPIZ PORTAMINA 0.5  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14121503
Cartulina2UnidadCARTÓN PIEDRA PLIEGO DE 2.5MM 85X115 CM   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
Total Neto $ 83.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.949
TOTAL OC $ 99.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.