Orden de Compra. Nº
3810-731-SE25
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ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MEJORAMIENTO URBANO, SOLICITUD 527/25, OPERACIONES
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-731-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MEJORAMIENTO URBANO, SOLICITUD 527/25, OPERACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
175345,3
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
20
Caja
CORCHETES GRAPAS 1/4" LIGHT DUTY 1000 PZ-CAJA
$ 7.373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.460
$ 147.460
27112706
Cepillos mecánicos
2
Unidad
CEPILLO ELECTRICO 580W 82 MM M1902B-UN
$ 80.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.768
$ 160.768
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA CERDA NAT PROF. 2 1/2
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.800
$ 204.800
47131605
Cepillos de limpieza
4
Unidad
ESCOBILLA ACERO-UN
$ 2.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.192
$ 8.192
53131627
Limpiador de mano
5
Unidad
BRASSO LIMPIADOR METAL 200ML-UN
$ 2.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
31161503
Clavo-tornillo
3000
Unidad
TORNILLO VOLC CRS ROS GR 6 X 1,5/8 NG-UN
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.000
$ 123.000
31161503
Clavo-tornillo
3000
Unidad
TORNILLO VOLC CRS ROS GR 6 X 2 ZINC-UN
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.000
$ 123.000
31161503
Clavo-tornillo
25
kilogramo
CLAVO 2.1/2" GALVANIZADO-KG
$ 5.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.800
$ 140.800
Total Neto
$ 922.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 175.345
TOTAL OC
$ 1.098.215
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.