Orden de Compra. Nº3810-731-SE25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MEJORAMIENTO URBANO, SOLICITUD 527/25, OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-731-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA OBRAS MENORES DE MEJORAMIENTO URBANO, SOLICITUD 527/25, OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 175345,3
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes20Caja CORCHETES GRAPAS 1/4" LIGHT DUTY 1000 PZ-CAJA  $ 7.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.460 $ 147.460
27112706
Cepillos mecánicos2Unidad CEPILLO ELECTRICO 580W 82 MM M1902B-UN  $ 80.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.768 $ 160.768
31211904
Brochas50Unidad BROCHA CERDA NAT PROF. 2 1/2  $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800
47131605
Cepillos de limpieza4Unidad ESCOBILLA ACERO-UN  $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.192 $ 8.192
53131627
Limpiador de mano5Unidad BRASSO LIMPIADOR METAL 200ML-UN  $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
31161503
Clavo-tornillo3000Unidad TORNILLO VOLC CRS ROS GR 6 X 1,5/8 NG-UN  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
31161503
Clavo-tornillo3000Unidad TORNILLO VOLC CRS ROS GR 6 X 2 ZINC-UN  $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
31161503
Clavo-tornillo25kilogramo CLAVO 2.1/2" GALVANIZADO-KG  $ 5.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.800
Total Neto $ 922.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.345
TOTAL OC $ 1.098.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.