Orden de Compra. Nº3810-756-SE10 "PROGRAMA CONACE PREVIENE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-756-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2010
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA CONACE PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-14-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo10Block BLOCK DE DIBUJO MEDIANOS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
50202306
Refrescos15Botella JUGOS DE 1,5 LT $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50201713
Bolsitas de te1Caja TE EN BOLSITAS 100 UNIDADES $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
44122104
Clips para papel1Caja ACOCLIPS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
44121705
Portaminas2Caja MINAS 0,7 MM $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
44122001
Archivadores de fichas3Unidad SEPARADORES ARCHIVADORES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad  CUADERNO TAPA DURA X 180 HOJAS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
44121618
Tijeras10Unidad TIJERAS PUNTA ROMA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111531
Libros o cuadernos de registro8Unidad CUADERNO UNIVERSITARIO TORRE $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
44121505
Sobres especiales30Unidad SOBRES AMERICANOS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50201706
Café2Tarro CAFE $ 3.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramo AZUCAR $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
14111610
Cartulina20Pliego CARTULINA COLORES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14121504
Papel para embalaje10Pliego PAPEL KRAFT $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete GALLETAS LIMON $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete GALLETAS DONUTS $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete GALLETAS KUKY $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete GALLETAS MANTEQUILLA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Paquete GALLETAS RIGOCHOC $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Resma RESMA CARTA $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2Resma RESMA OFICIO $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.340 $ 7.340
Total Neto $ 98.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 98.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.