Orden de Compra. Nº
3810-767-SE24
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ADQUISICION INSUMOS JORNADA AUTOCUIDADO DAF SOLICI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-767-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS JORNADA AUTOCUIDADO DAF SOLICI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
35754,2
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
10
Bidón
AGUA MINERAL SIN GAS BIDON 5 LTS
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.070
$ 18.070
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Botella
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50202311
Bebidas
10
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.470
$ 26.470
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS
$ 4.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.360
$ 4.360
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
40
Unidad
LAMINAS JAMON PECHUGA PAVO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
50131801
Queso natural
80
Unidad
LAMINA QUESO CHANCO
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.960
$ 30.960
50201706
Café
1
Tarro
TARRO CAFE DE 170 GRS
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
50181902
Pan congelado
4
kilogramo
PAN HALLULLA
$ 2.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.576
$ 8.576
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.353
$ 1.353
50101634
Fruta fresca
5
kilogramo
UVA SIN PEPAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.705
$ 14.705
50181901
Pan fresco
4
kilogramo
PAN MARRAQUETA
$ 2.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.576
$ 8.576
50101634
Fruta fresca
10
kilogramo
PLATANOS
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.920
$ 20.920
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
40
Lámina
JAMON PIERNA (LAMINA)
$ 334,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS KUKY CHIPS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS OBLEAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.690
$ 7.690
Total Neto
$ 188.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.754
TOTAL OC
$ 223.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.