Orden de Compra. Nº3810-767-SE24 "ADQUISICION INSUMOS JORNADA AUTOCUIDADO DAF SOLICI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-767-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS JORNADA AUTOCUIDADO DAF SOLICI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 35754,2
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral10BidónAGUA MINERAL SIN GAS BIDON 5 LTS  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070 $ 18.070
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaENDULZANTE LIQUIDO  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50202311
Bebidas10BotellaBEBIDAS DE 3 LITROS  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.470 $ 26.470
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS  $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40UnidadLAMINAS JAMON PECHUGA PAVO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
50131801
Queso natural80UnidadLAMINA QUESO CHANCO  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.960 $ 30.960
50201706
Café1TarroTARRO CAFE DE 170 GRS  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50181902
Pan congelado4kilogramoPAN HALLULLA  $ 2.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.576 $ 8.576
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR  $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353 $ 1.353
50101634
Fruta fresca5kilogramoUVA SIN PEPAS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
50181901
Pan fresco4kilogramoPAN MARRAQUETA  $ 2.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.576 $ 8.576
50101634
Fruta fresca10kilogramoPLATANOS  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas40LáminaJAMON PIERNA (LAMINA)  $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS KUKY CHIPS  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS OBLEAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETAS CRIOLLITAS  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690
Total Neto $ 188.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.754
TOTAL OC $ 223.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.