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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-79-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION PLATO-CUCHILLOS MEDIO AMBIENTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-72-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JAIMEHUERTACASTILLO |
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Razón Social |
JAIME ALEJANDRO HUERTA CASTILLO
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R.U.T. |
11.666.040-7 |
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Sucursal |
JAIMEHUERTACASTILLO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43202211
| Platos o discos | 2 | Unidad | 02 PLATOS DE PROTECCION FS 220 PARA ORILLADORA | |
$ 5.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.710
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$ 10.710
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27111501
| Hojas de cuchillo | 2 | Unidad | 02 CUCHILLOS DE N3 PUNTA FS220 PARA ORILLADORAS | |
$ 27.251,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.502
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$ 54.502
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26121635
| Rollos de cable | 1 | Unidad | 01 ROLLO DE PIOLA ESTRIADA DE 3 MM X 320 MTS | |
$ 39.936,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.936
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$ 39.936
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Total Neto
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$ 105.148
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 105.148
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.