Orden de Compra. Nº3810-83-AG26 "ADQUISICIÓN DE 35 POLERAS DRYFIT UNISEX Y 35 CARAMAYOLAS CON LOGOS INSTITUCIONALES. EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA”, SOLICITUD N° 121/26 CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJO DE TEMPORADA 2023-"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-83-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 35 POLERAS DRYFIT UNISEX Y 35 CARAMAYOLAS CON LOGOS INSTITUCIONALES. EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA”, SOLICITUD N° 121/26 CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJO DE TEMPORADA 2023-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 38437
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FITLY GEAR SPA
Razón Social FITLY GEAR SPA
R.U.T. 78.197.323-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FITLY GEAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121239
Botellas o tazas de pintura35UnidadBOTELLAS DE ALUMINIO BLANCAS 600 ML, TAPA ROSCA, MOSQUETÓN METÁLICO, EN CAJA DE CARTÓN BLANCO. CON ESTAMPADOS SUBLIMADOS FULL COLOR  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.150 $ 87.150
91111703
Vestuario35UnidadPOLERAS DRYFIT AMARILLO FLÚOR, MANGA CORTA, CUELLO POLO, COSTURAS REFORZADAS, PROTECCIÓN UV. CON ESTAMPADOS ENGOMADOS DTF TEXTIL FULL COLOR.  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.150 $ 115.150
Total Neto $ 202.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.437
TOTAL OC $ 240.737


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.