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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-83-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 35 POLERAS DRYFIT UNISEX Y 35 CARAMAYOLAS CON LOGOS INSTITUCIONALES. EN EL MARCO DEL PROGRAMA “CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA”, SOLICITUD N° 121/26 CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJO DE TEMPORADA 2023- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
38437 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FITLY GEAR SPA |
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Razón Social |
FITLY GEAR SPA
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R.U.T. |
78.197.323-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FITLY GEAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121239
| Botellas o tazas de pintura | 35 | Unidad | BOTELLAS DE ALUMINIO
BLANCAS 600 ML, TAPA
ROSCA, MOSQUETÓN
METÁLICO, EN CAJA DE
CARTÓN BLANCO. CON
ESTAMPADOS SUBLIMADOS
FULL COLOR | |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.150
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$ 87.150
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91111703
| Vestuario | 35 | Unidad | POLERAS DRYFIT
AMARILLO FLÚOR, MANGA
CORTA, CUELLO POLO,
COSTURAS REFORZADAS,
PROTECCIÓN UV. CON
ESTAMPADOS
ENGOMADOS DTF TEXTIL
FULL COLOR. | |
$ 3.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.150
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$ 115.150
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Total Neto
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$ 202.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.437
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$ 240.737
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.