Orden de Compra. Nº3810-87-SE24 "ADQUISIICON INSUMOS CHARLA ACHS FUNCIONARIOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-87-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISIICON INSUMOS CHARLA ACHS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17407,8
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteALTEZA  $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175 $ 6.175
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteKUKY  $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.245 $ 4.245
50181905
Galletas dulces o pastelitos15Paquete5 GALLETAS MANTEQUILLA 5 FRAC Y 5 LIMON  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
50202310
Agua mineral20BotellaAGUA MINERAL DE 1 1/2 LTS  $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.020 $ 18.020
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteCHAMPAÑITAS  $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteTRITON  $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
50202303
Jugos y néctar concentrados20BotellaJUGOS NECTAR DE 1/2 LTS  $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
Total Neto $ 91.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.408
TOTAL OC $ 109.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.