Orden de Compra. Nº
3810-935-SE13
"
ADQUISICION MATERIAL OFICINA PROG. C.C.C. SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-935-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIAL OFICINA PROG. C.C.C. SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-64-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
10681,116
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T.
5.765.362-0
Sucursal
Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
6
Caja
06 CAJAS DE LAPICES DE COLORES
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.008
$ 7.008
44121708
Marcadores
15
Unidad
15 PLUMONES PERMANTES DIFERENTES COLORES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.302
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
10 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.143
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
20 UNIDADAES LAPIZ PASTA AZUL
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.025
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
20 UNIDADES DE LAPIZ PASTA ROJO
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.025
14111610
Cartulina
80
Unidad
80 OPALINAS (20 DE CADA COLOR) 4 COLORES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.722
14111610
Cartulina
20
Pliego
20 PLIEGOS DE CARTULINA DOBLES FAZ DIFERENTES COLORES (ESPAÑOLA)
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.540
$ 4.538
14121503
Cartulina
40
Pliego
40 PLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.032
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Resma
04 RESMAS TAMAÑO CARTA
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.380
$ 9.378
44121506
Sobres estándar
50
Sobre
50 UNIDADES DE SOBRES DE TAMAÑO OFICIO
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.042
Total Neto
$ 56.216
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.681
TOTAL OC
$ 66.897
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.