Orden de Compra. Nº3810-935-SE13 "ADQUISICION MATERIAL OFICINA PROG. C.C.C. SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-935-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL OFICINA PROG. C.C.C. SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-64-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 10681,116
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ercilia Miranda Cisterna
Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
R.U.T. 5.765.362-0
Sucursal Ercilia Miranda Cisterna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores6Caja06 CAJAS DE LAPICES DE COLORES  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008
44121708
Marcadores15Unidad15 PLUMONES PERMANTES DIFERENTES COLORES  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302
44121802
Líquido corrector10Unidad10 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143
44121701
Lápiz pasta20Unidad20 UNIDADAES LAPIZ PASTA AZUL  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
44121701
Lápiz pasta20Unidad20 UNIDADES DE LAPIZ PASTA ROJO  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
14111610
Cartulina80Unidad80 OPALINAS (20 DE CADA COLOR) 4 COLORES  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.722
14111610
Cartulina20Pliego20 PLIEGOS DE CARTULINA DOBLES FAZ DIFERENTES COLORES (ESPAÑOLA)  $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.538
14121503
Cartulina40Pliego40 PLIEGOS DE CARTULINA DIFERENTES COLORES  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.032
14111506
Papel para impresora del ordenador4Resma04 RESMAS TAMAÑO CARTA  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.378
44121506
Sobres estándar50Sobre50 UNIDADES DE SOBRES DE TAMAÑO OFICIO  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042
Total Neto $ 56.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.681
TOTAL OC $ 66.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.