Orden de Compra. Nº3810-937-SE21 "ADQUISICION MATERIAL ASEO Y OTROS ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-937-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL ASEO Y OTROS ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17814,78
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JESSICA PAZ
Razón Social COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
R.U.T. 76.931.774-0
Sucursal JESSICA PAZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas2UnidadINSECTICIDA  $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000UnidadVASOS DE POLIPAPEL   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico500UnidadCUCHARAS DE MADERA  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZAS  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780
14111704
Papel higiénico12PaquetePAPEL HIGIÉNICO x 4  $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.512 $ 22.512
14111703
Toallas de papel10RolloTOALLA DE PAPEL  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790
Total Neto $ 93.762
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.815
TOTAL OC $ 111.577


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.