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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3810-937-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIAL ASEO Y OTROS ALCALDIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-5-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Pichilemu |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
17814,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JESSICA PAZ |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA HERMANOS PADILLA VARGAS SPA
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R.U.T. |
76.931.774-0 |
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Sucursal |
JESSICA PAZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10191509
| Insecticidas | 2 | Unidad | INSECTICIDA | |
$ 2.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.680
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$ 5.680
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1000 | Unidad | VASOS DE POLIPAPEL | |
$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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52151617
| Cucharas de madera de uso doméstico | 500 | Unidad | CUCHARAS DE MADERA | |
$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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47131810
| Productos para lavar platos | 2 | Unidad | LAVALOZAS | |
$ 2.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.780
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$ 4.780
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO x 4 | |
$ 1.876,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.512
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$ 22.512
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Rollo | TOALLA DE PAPEL | |
$ 379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.790
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$ 3.790
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Total Neto
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$ 93.762
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.815
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$ 111.577
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.