Orden de Compra. Nº3810-981-SE16 "ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-981-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-69-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17073,78
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1Galón1 GALÓN ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO  $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723
60121001
Pinturas2Galón2 GALONES OLEO COLOR BLANCO  $ 11.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.588 $ 22.588
31211906
Rodillos de pintar1Unidad1 RODILLO  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151 $ 3.151
31211904
Brochas1Unidad1 BROCHA DE 3"  $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487 $ 1.487
12352310
Siliconas3Unidad3 SILICONAS HOJALATERAS  $ 4.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.161 $ 13.161
41122601
Portaobjetos3Unidad03 PORTA CANDADOS  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461 $ 1.461
31211604
Diluyentes para pinturas2Litro2 LITROS DE AGUARRAS  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
44111903
Caballetes y accesorios5Metro Lineal14 metros de caballetes de 30  $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.175 $ 11.175
11101719
Cinc4Plancha4 PLANCHAS DE ZINC LISO DE 2 METROS  $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.780 $ 17.780
Total Neto $ 89.862
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.074
TOTAL OC $ 106.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.