Orden de Compra. Nº3811-11150-SE08 "compra de materiales para obras"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-11150-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2008
Nombre de la Orden de Compra compra de materiales para obras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3815-14-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 351082
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162001
Clavos Puntas9kilogramoclavos de 2,3 y 4clavos de 2,3 y 4 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
46181605
Zapatos de protección3Parzapatos de seguridad (40-41-44)zapatos de seguridad (40-41-44) $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
11111701
Arena silícea16Metro Cúbicoarenaarena $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
31211910
Mitones10Parguantes de pvcguantes de pvc $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
11121610
Maderas duras16Unidadpino 2x3pino 2x3 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
24101807
Planchas para muelles22Unidadmasisa de 6mmmasisa de 6mm $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.800 $ 162.800
30111601
Cemento200Sacocementocemento $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
11162111
Malla400Metro Linealmalla raschell negramalla raschell negra $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
11101719
Zinc10Unidadzinc de 3 mtszinc de 3 mts $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
11121611
Tablero de partículas20Unidadpizarreño standarpizarreño standar $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
Total Neto $ 1.847.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.082
TOTAL OC $ 2.198.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.