|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3811-127-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONFECCION DE LLAVEROS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
|
|
R.U.T. |
69.071.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
|
Comuna |
Isla de Maipo
|
|
Impuesto |
49400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RGM Publicidad |
|
Razón Social |
RAUL GATICA MUNOZ PUBLICIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE
|
|
R.U.T. |
76.082.552-2 |
|
Sucursal |
RGM Publicidad |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171515
| Estuches de llaves o llaveros | 1000 | Unidad | LLAVEROS CORPORATIVOS SEGUN LOGO ENVIADO | |
$ 260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 260.000
|
$ 260.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 260.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.400
|
|
$ 309.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.