|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3811-137-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-02-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
materiales de aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3811-43-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
|
|
R.U.T. |
69.071.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
|
Comuna |
Isla de Maipo
|
|
Impuesto |
43605 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BERNARDO |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE DETERGENTES, ARTICULOS DE ASEO
|
|
R.U.T. |
76.392.513-7 |
|
Sucursal |
BERNARDO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 70 | Unidad | cera acrílica roja
| |
$ 1.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
14111704
| Papel higiénico | 45 | Unidad | confort industrial | |
$ 2.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 103.500
|
$ 103.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 229.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.605
|
|
$ 273.105
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.