Orden de Compra. Nº3811-144-SE17 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-144-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-23-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 302860
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10UnidadALAMBRE NEGRO 14  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
86131502
Pintura30UnidadPLANCHA DE YESO CARTON 10 MM  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000
86131502
Pintura60UnidadCUADRADOS DE ESPUMA NIVELADORA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
86131502
Pintura40UnidadCUADRADOS DE CERAMICA BLANCA PARA MURO  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
86131502
Pintura12UnidadPLANCHAS DE INTERNIT 6 MM  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800
86131502
Pintura7UnidadPLANCHAS DE ZINC TIPO V 3.60  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.600 $ 68.600
86131502
Pintura2UnidadCAMIONADAS DE BOLENES (SOLICITADOS POR ALCALDE, LUISA ARCOS, SN ANTONIO DE NALTAGUA)  $ 86.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
86131502
Pintura100UnidadPARES DE GUANTES DE NITRILO PUÑO TEJIDO  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
86131502
Pintura48UnidadPARES DE GUANTES CABRETILLA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
86131502
Pintura2UnidadSPRAY MANSON  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
86131502
Pintura1UnidadLLAVE DE PASO PVC 32MM  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
86131502
Pintura3UnidadRASTRILLOS  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
86131502
Pintura2UnidadROLLOS DE LIENZA DE 100 MTS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
86131502
Pintura2UnidadCARRETILLA  $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
86131502
Pintura5UnidadPALAS PUNTA HUEVO  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
86131502
Pintura1UnidadPOTE VINILIT  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
86131502
Pintura5UnidadPLATACHOS  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
86131502
Pintura3UnidadLLANAS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
86131502
Pintura5UnidadCLAVOS DE 3  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 1.594.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.860
TOTAL OC $ 1.896.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.