|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3811-147-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-03-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
coffe break |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
|
Proveniente de Licitación
|
3811-1-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
|
|
R.U.T. |
69.071.900-2 |
|
Dirección de Facturación |
Alcalde Lopez 9 |
|
Comuna |
Isla de Maipo
|
|
Impuesto |
13376 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Lopez 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-03-2015 |
|
|
|
Proveedor |
MyM Banqueteria |
|
Razón Social |
CRISTIAN HERNAN MORIS SANCHEZ
|
|
R.U.T. |
14.139.046-5 |
|
Sucursal |
MyM Banqueteria |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad no definida | servicio de coffe break el día 05 de Marzo, por certificación de 20 mujeres Jefas de Hogar, Curso Atención de Enfermos. | servicio de coffe break el día 05 de Marzo, por certificación de 20 mujeres Jefas de Hogar, Curso Atención de Enfermos. |
$ 70.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.400
|
$ 70.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 70.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.376
|
|
$ 83.776
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.