Orden de Compra. Nº3811-154-SE19 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-154-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-23-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 679763
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura6UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL 12MM 1.2X2.4  $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
86131502
Pintura6UnidadANGULO DE FIERRO 30X30X3 DE 6MTS  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
86131502
Pintura300UnidadTORNILLO ROSCALATA 1X8MM  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
86131502
Pintura1UnidadGALON BARNIZ MARINO COLOR BRILLANTE  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
86131502
Pintura2UnidadBROCHAS DE 2  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
86131502
Pintura500UnidadPASTO EN ROLLO  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
86131502
Pintura2500UnidadFLORES DE TEMPORADA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000
86131502
Pintura1UnidadTINETA DE LATEX BLANCO  $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
86131502
Pintura8UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
86131502
Pintura8UnidadBROCHAS DE 4  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
86131502
Pintura1UnidadROLLOS DE NYLON 2 MTS DOBLE ANCHO 4 MTS NEGRO  $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
86131502
Pintura10UnidadALAMBRE GALVANIZADO DE 18 Y 14  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
86131502
Pintura30UnidadCADENA ESLABON 3MM  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 3.577.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 679.763
TOTAL OC $ 4.257.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.