Orden de Compra. Nº3811-154-SE20 "materiales "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-154-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2020
Nombre de la Orden de Compra materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-23-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001.003.001 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 141721
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa1Unidad no definidaSoldadura electrodo Kg 6011-3/32.   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
11101712
Aleación ferrosa1Unidad no definidaPintura antioxido y terminacion negro galon.   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
11101712
Aleación ferrosa1Unidad no definidaDiluyente Litro.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
11101712
Aleación ferrosa2Unidad no definidaRollo de manguera espiralada de 2 Pulg.   $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
11101712
Aleación ferrosa4UnidadDisco corte 4. 1/2 metal   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
11101712
Aleación ferrosa1100Unidad Perno expansión 3/8 x 5"   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
11101712
Aleación ferrosa2UnidadBrochas 2 "   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
11101712
Aleación ferrosa5UnidadPerfil tubular rectangular 30x20x2.0mm x 6m   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
11101712
Aleación ferrosa2UnidadDisco de lija soldadura traslapado   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 745.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.721
TOTAL OC $ 887.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.