Orden de Compra. Nº3811-185-SE11 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-185-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-97-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 48397,94
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10UnidadROLLO MALLA 0.90 X 3MTS  $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
86131502
Pintura5UnidadALAMBRE GALVANIZADI 20  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
86131502
Pintura1UnidadTINETA DE LATEX NEGRO  $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
86131502
Pintura2UnidadGALON LATEX CAFE  $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.380 $ 15.380
86131502
Pintura3UnidadTINETAS LATEX BLANCO  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
86131502
Pintura2UnidadGALONES OLEO BLANCO  $ 9.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.920 $ 18.920
86131502
Pintura3UnidadDILUYENTE  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
86131502
Pintura3UnidadGALONES ESMALTE NEGRO  $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850
86131502
Pintura1UnidadBROCHAS 2 1/2  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
86131502
Pintura4UnidadBROCHAS 1  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 254.726
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.398
TOTAL OC $ 303.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.