Orden de Compra. Nº3811-186-SE12 "MATERIALES ELECTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3811-186-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3811-50-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF/ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Unidad de Compra Alcalde Lopez 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO
R.U.T. 69.071.900-2
Dirección de Facturación Alcalde Lopez 9
Comuna Isla de Maipo
Impuesto 43472
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Lopez 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura45UnidadTIRAS DE CONDUIT 16 MM  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
86131502
Pintura10UnidadINTERRUPTORES 9/12  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
86131502
Pintura10UnidadINTERRUPTORES 9/15  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
86131502
Pintura35UnidadENCHUFES TRIPLES EMB  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
86131502
Pintura30UnidadTAPAS CIEGAS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
86131502
Pintura50UnidadCAJAS CHUQUI  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
86131502
Pintura5UnidadCAJAS DE TORNILLO VOLCANITA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
86131502
Pintura100UnidadSALIDAS DE CAJA  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
86131502
Pintura10UnidadPOTES DE VINILIT  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
86131502
Pintura60UnidadCURVAS CONDUIT  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
86131502
Pintura4UnidadROLLOS ALAMBRE NYA 1.5 ROJO, BLANCO  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
86131502
Pintura3Unidad InternacionalROLLO ALAMBRE NYA 2.5 MM ROJO, BLANCO, VERDE  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 228.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.472
TOTAL OC $ 272.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.